來源: ?????? 發布時間:2018-10-07 20:22
雙鴨山市信訪局2017年部門決算公開文字說明
2017年部門決算公開目錄
文字說明部分:
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責
二、 機構設置
三、 人員構成
第二部分 2017年部門預算執行總體情況說明
一、 部門預算執行總體情況說明。
二、 “三公”經費支出說明
三、 機關運行經費支出說明
四、 政府采購支出說明
五、 國有資產占用情況說明
六、 預算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分:
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 信訪局基本情況
一、部門職責
(一)負責貫徹落實省委、省政府和市委、市政府對信訪工作的指示要求:組織實施國務院《信訪條例》;負責全市信訪工作。
(二)負責組織實施《黑龍江省各級領導信訪工作責任制》;對全市信訪工作及市長信訪電話網絡工作單位進行目標管理檢查考核,定期通報;對不認真貫徹信訪工作責任制并造成不良影響的單位和責任領導提出追究責任建議。
(三)負責辦理人民群眾寫給市委、市政府領導同志的來信;承辦上級機關交辦、轉辦的信件。
(四)負責接待處理人民群眾的來訪工作和承辦上級機關及市領導交辦的來訪案件的調查處理工作。
(五)負責市領導信訪接待日的組織實施工作,定期通報接待日工作落實情況。
(六)負責信訪督查工作,對有關單位信訪問題不能及時處理,造成群眾越級集體重訪的實行“一案三查”工作,并提出和追究責任的建議。
(七)負責市長信訪電話的日常受理、處理、查辦工作;對市長信訪電話工作網絡進行管理;對縣(區)、各有關單位行政首長信訪電話工作進行業務指導。
(八)負責向市委、市政府領導同志及有關部門提供我市人民群眾通過來信、來訪、來電反映的社情民意、重要信訪信息。
(九)代表市委、市政府征集我市人民群眾對改革開放、經濟發展、社會穩定、城市建設等方面的意見和建議。
(十)負責調研和理論研討工作,不定期下基層進行調查研究工作,為領導科學決策當好參謀和助手。負責全市信訪工作典型經驗的總結和推廣工作。
(十一)負責承辦省委、省政府和市委市政府領導交辦;省信訪辦直接下交的信訪案件處理和直接查辦;負責向有關縣、區或部門交辦信訪案件,并負責督辦檢查和審理處理結果;協調處理跨縣、區,跨部門(行業)的信訪問題;負責市委、市政府領導同志值班接待處理群眾信訪問題的組織實施和組織協調決定事項落實的督辦工作。
(十二)認真宣傳貫徹執行《黑龍江省信訪收遣工作決定》,做好對無理取鬧人員的收容教育工作,并按要求時限組織協調有關單位將越級上訪被收容人員帶回并穩定。
(十三)負責了解并掌握信訪工作隊伍建設情況,組織全市專兼職信訪干部的培訓;指導信訪部門辦公自動化建設。
(十四)負責市信訪工作領導小組日常工作;負責完成市委、市政府領導交辦的其他工作任務。
二、內設機構
雙鴨山市信訪局內設12機構,分別為:來訪接待科、來信受理科、市長信訪電話辦、督查科、綜合調研科、秘書科、人民建議征集辦公室、市長接待日辦公室、市長電子信箱辦公室、市信訪事項復查復核委員會辦公室、監查科、信訪接待中心.
三、人員構成情況
雙鴨山市信訪局及所屬事業單位總人數30人,其中:在職職工22人,退休人員8人。
第二部分 信訪局2017年部門預算執行總體情況說明
一、部門預算執行總體情況說明。
2017年收入494.88萬元,比2016年減少59.91萬元,同比減少10.80%,其中財政撥款收入494.85萬元,較上年減少59.57萬元,同比減少10.74%,主要原因是:信訪疑難案件化解資金減少;2017年支出431.91萬元,比2016年減少119.03萬元,同比減少21.6%,主要原因是:信訪疑難案件化解資金減少。2017年年初預算數為370.7萬元,決算數比預算支出增加61.21萬元,主要原因是:職工工資增加及項目支出增加。
二、“三公”經費支出說明。
2017年“三公”經費支出總額1萬元,年初預算數1萬元,增加(減少)0萬元,主要原因為公務用車減少,與上年決算數同比減少89.17%,主要原因公務用車減少。其中:因公出國(境)費0萬元,年初預算數0萬元,增加(減少)0萬元,主要原因為無因公出國費用,與上年決算數同比增長(減少)0,主要原因無因公出國費用;公務用車購置費0萬元,年初預算數0萬元,增加(減少)0萬元,主要原因為沒有增加公務用車,與上年決算數同比增長(減少)0,主要原因沒有增加公務用車;公務用車運行費1萬元,年初預算數1萬元,增加(減少)0萬元,主要原因為控制公務用車經費支出,與上年決算數同比增長(減少)89.17%,主要原因公務用車減少;公務接待費0萬元,其中國內接待費0萬元,國(境)外接待費0萬元,年初預算數0萬元,增加(減少)0萬元,主要原因為無公務接待預算,與上年決算數同比減少100%,主要原因無公務接待預算;本年因公出國(境)團組數和人數為0,公務用車購置數0臺,公務用車保有量為2臺,國內公務接待的批次為0次、接待人數0左右。
三、機關運行經費支出說明。
2017年本部門機關運行經費支出28.61萬元,比2016年減少64.96萬元,減少69.42%。主要原因是:公務用車減少,控制經費支出。
四、政府采購支出說明。
本部門2017年政府采購支出總額5.30萬元,其中:政府采購貨物支出5.30萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:2017年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017年政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)
五、國有資產占用情況說明。
截至2017年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車XX輛、其他用車1輛,其他用車主要是已報廢車輛;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套),其中車輛信息應與“三公”經費支出中“公務用車購置數及保有量”保持一致。
六、預算績效管理工作開展情況說明。
2017年本部門沒有100萬以上項目。
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、政府性基金:各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定,為支持某項事業發展,按照國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。
3、財政專戶資金:指事業單位按照物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
4、其他收入:指行政事業單位取得的除規定以外的各項收入。
5、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
6、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7、事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
8、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
10、事業單位離退休:反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
11、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
13、因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
14、公務用車購置及運行費:單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
15、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
16、機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。