來源: ?????? 發布時間:2018-10-07 20:05
雙鴨山市委辦公室2017年部門決算公開文字說明
2017年部門決算公開目錄
文字說明部分:
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責
二、 機構設置
三、 人員構成
第二部分 2017年部門預算執行總體情況說明
一、 部門預算執行總體情況說明。
二、 “三公”經費支出說明
三、 機關運行經費支出說明
四、 政府采購支出說明
五、 國有資產占用情況說明
六、 預算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分:
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 市委辦單位基本情況
一、部門職責
(一)負責全市重要情況的調查研究、綜合分析,向市委、省委辦公廳提供有參考價值的情況、信息和建議;代市委對全市上報的文件或請示的問題及時給予答復或提出處理意見;辦好市委辦公室的各種刊物,為市委指導工作服務。
(二)負責市委決議事項及領導批示的督促、檢查和催辦、落實,協助有關領導抓好督辦檢查、信息反饋和協調工作。
(三)負責市委和市委辦公室有關文件、工作計劃、總結和領導講話、報告等文稿起草工作。
(四)負責市委日常文書處理工作和市委、市委辦公室文件及有關文稿的核稿工作;負責全市黨委系統文秘工作的業務指導。
(五)負責市委會議的會務和市委各部門召開會議的審核;負責市委接待工作,領導活動安排及市級幾大班子有關工作的協調。
(六)負責全市黨政機關的密碼通信、密碼管理和機要電話管理工作;負責中央文件、省委文件和市級黨政軍領導機關及其要害部門機密信件的傳遞。
(七)負責承辦市委保密委員會和市保密局的日常工作,依法履行保密行政職能;負責對全市保密工作的監督檢查和指導。
(八)負責市委、市委辦公室文件材料的立卷歸檔工作及對全市黨委系統檔案工作的檢查指導。
(九)負責市委機關的行政事務管理和值班工作;負責市委機關的安全保衛和綜合治理工作;負責中央和省領導同志來我市視察活動的安全警衛工作。
(十)負責市委辦公室的生活福利和財務工作;負責市委機關的基本建設、房產管理與維修及市委車隊人員和車輛的管理。
(十一)負責市委、市委辦公室信訪接待和日常信訪工作的協調。
(十二)完成市委交辦的其他工作任務。
二、機構設置
根據上述職責,市委辦公室設12個科(室),分別為:綜合科、秘書科、常秘室、督促檢查室、信息科、文電科、機要局、行管科、政工科、保密辦、檔案室、機關事務管理中心。
三、人員構成
其中在職人員52人,退休人員23人
第二部分 市委辦2017年部門預算執行總體情況說明
一、部門預算執行總體情況說明。
2017年收入2351.87萬元,比2016年增加1298.29萬元,同比增長123%,形成原因是成立市委機關事務管理中心,經費列在市委辦、搬遷新址、維修維護等費用。其中財政撥款收入2351.85萬元,較上年增加1298.27萬元,同比增長123%,主要原因是:成立市委機關事務管理中心,經費列在市委辦、搬遷新址、維修維護等費用;2017年支出1260.85萬元,比2016年增加211.55萬元,其中財政撥款1260.85萬元,較上年增加23.71萬元,同比增長23%,主要原因是:成立市委機關事務管理中心,經費列在市委辦、搬遷新址、維修維護等費用。2017年年初預算數為731.2萬元,決算數比預算支出增加529.65萬元,主要原因是:成立市委機關事務管理中心,經費列在市委辦、搬遷新址、后期的維修維護等費用。
二、“三公”經費支出說明。
2017年“三公”經費支出總額3.5萬元,年初預算數11.8萬元,減少8.3萬元,主要原因為:控制支出。與上年決算數同比減少95%,主要原因:控制支出。其中:因公出國(境)費0萬元,年初預算數0萬元,增加(減少)0萬元,與上年決算數同比增長(減少)0%,公務用車購置費0萬元,年初預算數0萬元,增加(減少)0萬元,與上年決算數同比增長(減少)0%,公務用車運行費3.5萬元,年初預算數9萬元,減少5.5萬元,主要原因為:控制支出,減少不必要的車輛使用情況,與上年決算數同比減少95%,主要原因:控制支出,減少不必要的車輛使用情況;公務接待費0萬元,其中國內接待費0萬元,國(境)外接待費0萬元,年初預算數0萬元,0萬元,增加(減少)0萬元,與上年決算數同比增長(減少)0%,本年因公出國(境)團組數和人數為0,公務用車購置數0臺,公務用車保有量為10臺,國內公務接待的批次為0次、接待人數0左右。
三、機關運行經費支出說明。
2017年本部門機關運行經費支出41.2萬元,比2016年減少6.2萬元,減少13%。主要原因是:因為我辦控制支出。
四、政府采購支出說明。
本部門2017年政府采購支出總額0萬元.
五、國有資產占用情況說明。
截至2017年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車9輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是:機要局專用車輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套).
六、預算績效管理工作開展情況說明。
2017年度沒有100萬元以上項目的部門.
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、政府性基金:各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定,為支持某項事業發展,按照國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。
3、財政專戶資金:指事業單位按照物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
4、其他收入:指行政事業單位取得的除規定以外的各項收入。
5、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
6、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7、事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
8、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
10、事業單位離退休:反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
11、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
13、因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
14、公務用車購置及運行費:單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
15、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
16、機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。