來(lái)源: ?????? 發(fā)布時(shí)間:2018-10-07 20:05
雙鴨山市委辦公室2017年部門決算公開文字說明
2017年部門決算公開目錄
文字說明部分:
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成
第二部分 2017年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、 部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
四、 政府采購(gòu)支出說明
五、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
六、 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分:
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 市委辦單位基本情況
一、部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)全市重要情況的調(diào)查研究、綜合分析,向市委、省委辦公廳提供有參考價(jià)值的情況、信息和建議;代市委對(duì)全市上報(bào)的文件或請(qǐng)示的問題及時(shí)給予答復(fù)或提出處理意見;辦好市委辦公室的各種刊物,為市委指導(dǎo)工作服務(wù)。
(二)負(fù)責(zé)市委決議事項(xiàng)及領(lǐng)導(dǎo)批示的督促、檢查和催辦、落實(shí),協(xié)助有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)抓好督辦檢查、信息反饋和協(xié)調(diào)工作。
(三)負(fù)責(zé)市委和市委辦公室有關(guān)文件、工作計(jì)劃、總結(jié)和領(lǐng)導(dǎo)講話、報(bào)告等文稿起草工作。
(四)負(fù)責(zé)市委日常文書處理工作和市委、市委辦公室文件及有關(guān)文稿的核稿工作;負(fù)責(zé)全市黨委系統(tǒng)文秘工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(五)負(fù)責(zé)市委會(huì)議的會(huì)務(wù)和市委各部門召開會(huì)議的審核;負(fù)責(zé)市委接待工作,領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)安排及市級(jí)幾大班子有關(guān)工作的協(xié)調(diào)。
(六)負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)的密碼通信、密碼管理和機(jī)要電話管理工作;負(fù)責(zé)中央文件、省委文件和市級(jí)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門機(jī)密信件的傳遞。
(七)負(fù)責(zé)承辦市委保密委員會(huì)和市保密局的日常工作,依法履行保密行政職能;負(fù)責(zé)對(duì)全市保密工作的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。
(八)負(fù)責(zé)市委、市委辦公室文件材料的立卷歸檔工作及對(duì)全市黨委系統(tǒng)檔案工作的檢查指導(dǎo)。
(九)負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)的行政事務(wù)管理和值班工作;負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)和綜合治理工作;負(fù)責(zé)中央和省領(lǐng)導(dǎo)同志來(lái)我市視察活動(dòng)的安全警衛(wèi)工作。
(十)負(fù)責(zé)市委辦公室的生活福利和財(cái)務(wù)工作;負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)的基本建設(shè)、房產(chǎn)管理與維修及市委車隊(duì)人員和車輛的管理。
(十一)負(fù)責(zé)市委、市委辦公室信訪接待和日常信訪工作的協(xié)調(diào)。
(十二)完成市委交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),市委辦公室設(shè)12個(gè)科(室),分別為:綜合科、秘書科、常秘室、督促檢查室、信息科、文電科、機(jī)要局、行管科、政工科、保密辦、檔案室、機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心。
三、人員構(gòu)成
其中在職人員52人,退休人員23人
第二部分 市委辦2017年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
2017年收入2351.87萬(wàn)元,比2016年增加1298.29萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)123%,形成原因是成立市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心,經(jīng)費(fèi)列在市委辦、搬遷新址、維修維護(hù)等費(fèi)用。其中財(cái)政撥款收入2351.85萬(wàn)元,較上年增加1298.27萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)123%,主要原因是:成立市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心,經(jīng)費(fèi)列在市委辦、搬遷新址、維修維護(hù)等費(fèi)用;2017年支出1260.85萬(wàn)元,比2016年增加211.55萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款1260.85萬(wàn)元,較上年增加23.71萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)23%,主要原因是:成立市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心,經(jīng)費(fèi)列在市委辦、搬遷新址、維修維護(hù)等費(fèi)用。2017年年初預(yù)算數(shù)為731.2萬(wàn)元,決算數(shù)比預(yù)算支出增加529.65萬(wàn)元,主要原因是:成立市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心,經(jīng)費(fèi)列在市委辦、搬遷新址、后期的維修維護(hù)等費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額3.5萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)11.8萬(wàn)元,減少8.3萬(wàn)元,主要原因?yàn)椋嚎刂浦С觥Ec上年決算數(shù)同比減少95%,主要原因:控制支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,增加(減少)0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)同比增長(zhǎng)(減少)0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,增加(減少)0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)同比增長(zhǎng)(減少)0%,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)9萬(wàn)元,減少5.5萬(wàn)元,主要原因?yàn)椋嚎刂浦С觯瑴p少不必要的車輛使用情況,與上年決算數(shù)同比減少95%,主要原因:控制支出,減少不必要的車輛使用情況;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,其中國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0萬(wàn)元,國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,0萬(wàn)元,增加(減少)0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)同比增長(zhǎng)(減少)0%,本年因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù)為0,公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0臺(tái),公務(wù)用車保有量為10臺(tái),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次為0次、接待人數(shù)0左右。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.2萬(wàn)元,比2016年減少6.2萬(wàn)元,減少13%。主要原因是:因?yàn)槲肄k控制支出。
四、政府采購(gòu)支出說明。
本部門2017年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元.
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是:機(jī)要局專用車輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套).
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明。
2017年度沒有100萬(wàn)元以上項(xiàng)目的部門.
第三部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、政府性基金:各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。
3、財(cái)政專戶資金:指事業(yè)單位按照物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
4、其他收入:指行政事業(yè)單位取得的除規(guī)定以外的各項(xiàng)收入。
5、行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6、一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
7、事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休:反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10、事業(yè)單位離退休:反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、因公出國(guó)(境)費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
14、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):?jiǎn)挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
15、公務(wù)接待費(fèi):?jiǎn)挝话匆?guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。