來源: ?????? 發(fā)布時間:2018-10-07 20:04
雙鴨山市統(tǒng)計局2017年部門決算公開文字說明
2017年部門決算公開目錄
文字說明部分:
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成
第二部分 2017年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、 部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
二、 “三公”經(jīng)費支出說明
三、 機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
四、 政府采購支出說明
五、 國有資產(chǎn)占用情況說明
六、 預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分:
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 雙鴨山市統(tǒng)計局單位基本情況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹實施國家、省和市的統(tǒng)計法律、法規(guī)、政策和計劃,結(jié)合本市實際,研究、制定相關(guān)政策和管理辦法,并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
(二)組織實施國家和省統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度,根據(jù)市委、市政府宏觀管理和科學(xué)決策的需要,建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系;負責(zé)管理和協(xié)調(diào)各部門制定的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計標準。
(三)組織實施周期性的人口、經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查,組織協(xié)調(diào)全市性的社會經(jīng)濟專項調(diào)查;組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各縣(區(qū))、各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作。
(四)搜集、整理、提供全市性的基本統(tǒng)計資料,并對全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,向市委、市政府及有關(guān)部門提供咨詢建議;根據(jù)市場經(jīng)濟發(fā)展需要,搜集、整理、提供外市的基本統(tǒng)計資料,并同我市進行對比分析研究。
(五)統(tǒng)一審定、管理、公布、出版全市性的基本統(tǒng)計資料、定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報;積極培育和發(fā)展信息咨詢服務(wù)市場。
(六)管理全市統(tǒng)計信息自動化和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng);組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化建設(shè)。
(七)組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計科學(xué)研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn)、統(tǒng)計咨詢服務(wù)和統(tǒng)計書刊出版發(fā)行工作;組織與承辦全市統(tǒng)計從業(yè)資格認定工作。
(八)完成市政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)
雙鴨山市統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)16個機構(gòu),分別為:辦公室、政策法規(guī)科、國民經(jīng)濟核算科、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計科、工業(yè)交通統(tǒng)計科、貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計科、人口就業(yè)和社科文統(tǒng)計科、國民經(jīng)濟綜合統(tǒng)計科、農(nóng)村統(tǒng)計科、資源節(jié)約與環(huán)境評價統(tǒng)計科、紀檢組(監(jiān)察科)、普查辦公室、統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)中心、電子計算站、城市經(jīng)濟調(diào)查隊、統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測中心。
三、人員構(gòu)成情況
雙鴨山市統(tǒng)計局及所屬事業(yè)單位總?cè)藬?shù)69人,其中:在職職工41人,退休人員28人。
第二部分 統(tǒng)計局2017年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
2017年收入580.3萬元,比2016年增加(減少)14.7萬元,同比減少2.5%,其中財政撥款收入580.2萬元,較上年增加5.1萬元,同比增長0.9%,主要原因是:退休人員養(yǎng)老金增加;2017年支出593.9萬元,比2016年增加8.6萬元,其中財政撥款593.9萬元,較上年增加31.7萬元,同比增長5.6%,主要原因是:一是公車改革發(fā)放交通補貼,二是退休人員養(yǎng)老金增加。2017年年初預(yù)算數(shù)為532.8萬元,決算數(shù)比預(yù)算支出增加61.1萬元,主要原因是: 一是公車改革發(fā)放交通補貼,二是退休人員養(yǎng)老金增加,三是集中采購辦公設(shè)備。
二、“三公”經(jīng)費支出說明。
2017年“三公”經(jīng)費支出總額0.3萬元,年初預(yù)算數(shù)0.3萬元,與預(yù)算持平,與上年決算數(shù)持平。其中:無因公出國(境)費;無公務(wù)用車購置費;無公務(wù)用車運行費 ;公務(wù)接待費0.3萬元,其中國內(nèi)接待費0.3萬元,無國(境)外接待費;本年無因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù),無公務(wù)用車購置數(shù),公務(wù)用車保有量為零,國內(nèi)公務(wù)接待的批次為8次、接待人數(shù)36左右。
三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出57.4萬元,比2016年增加30.7萬元,增長115%。主要原因是:公車改革發(fā)放交通補貼。
四、政府采購支出說明。
本部門2017年政府采購支出總額33.9萬元,其中:政府采購貨物支出28.9萬元、無政府采購工程支出、政府采購服務(wù)支出5萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年12月31日,本部門共有車輛零輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車零輛、一般公務(wù)用車零輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車零輛、特種專業(yè)技術(shù)用車零輛、其他用車零輛;無單位價值50萬元以上通用設(shè)備,無單價100萬元以上專用設(shè)備。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
2017年我單位無100萬元(含)以上的部門預(yù)算項目和省級專項。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:反映財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、一般公共服務(wù)(類)機構(gòu)事務(wù)(款):反映本級財政部門的支出。
三、行政運行:反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
五、 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、 未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
七、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、公務(wù)用車購置及運行費:單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
十二、公務(wù)接待費:單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。