來源: ?????? 發(fā)布時間:2018-10-07 20:03
雙鴨山市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2017年部門決算公開文字說明
2017年部門決算公開目錄
文字說明部分:
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成
第二部分 2017年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、 部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
二、 “三公”經(jīng)費支出說明
三、 機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
四、 政府采購支出說明
五、 國有資產(chǎn)占用情況說明
六、 預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分:
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 雙鴨山市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心基本情況
一、部門職責(zé)
1、對機關(guān)事務(wù)改革、發(fā)展進(jìn)行研究和指導(dǎo)。
2、推進(jìn)辦公用房制度改革,市直黨政辦公用房統(tǒng)一管理和使用調(diào)配。
3、市直黨政機關(guān)及附屬設(shè)施的新建、改建、擴建、維修。
4、節(jié)約能源資源管理工作。
5、集中辦公區(qū)、水、電、供暖保障、辦公區(qū)食堂管理,負(fù)責(zé)在我市任職、掛職市級領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房的管理和后勤保障工作。
6 負(fù)責(zé)市直集中辦公區(qū)的安保、保潔、綠化美化、公共秩序等工作。
7、全市車改后公務(wù)車輛的管理工作,保障全市重要外事活動和黨政機關(guān)公務(wù)用車服務(wù)工作。
8、重要會議的后勤保障工作。
9、市政府離退休老干部管理服務(wù)工作。
10、負(fù)責(zé)中央、國家機關(guān)、省副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)組和兄弟省市副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)組;國外友好城市代表團(tuán)和市委、市政府特邀外賓及來雙投資洽談經(jīng)貿(mào)合作的港澳臺重要客商;市領(lǐng)導(dǎo)邀請的副教授以上高級知識分子,高級工程技術(shù)人員、社會知名人士和省級以上勞動模范;由省組織的慰問團(tuán)、報告團(tuán);曾在我市工作過,市級以上回鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)的接待工作。
11、負(fù)責(zé)安排市級重要外事、經(jīng)貿(mào)活動;國家、省在我市召開的各種重要會議。
12、完成市領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
黨群辦公室、綜合科、資產(chǎn)管理科、公共機構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理科、接待一科、接待二科、財審科、人事勞資科、車輛管理中心、督查科、行政管理科、基建科、安全保衛(wèi)科
三、人員構(gòu)成
是機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心核定編制39名。
第二部分 雙鴨山市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2017年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
2017年收入6357.7萬元,比2016年增加3417.7萬元,同比增長116%,其中財政撥款收入6068.28萬元,較上年增加3128.28萬元,同比增長106%,主要原因是:2016年成立雙鴨山市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心,2016年6月開始有收入及支出,所以收入增加;2017年支出4083.78萬元,比2016年增加2248.78萬元,其中財政撥款3808.47元,較上年增加1973.47萬元,同比增長108%,主要原因是:2016年成立雙鴨山市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心,2016年6月開始有收入及支出,所以支出增加。2017年年初預(yù)算數(shù)為2248萬元,決算數(shù)比預(yù)算支出增加1560.47萬元,主要原因是: 單位職能包括市直黨政機關(guān)辦公用房及附屬設(shè)施的新建、改建、擴建及公共設(shè)施的管理維修,集中辦公區(qū)、周轉(zhuǎn)房水、電、供暖保障、辦公區(qū)食堂管理、安保、保潔、綠化美化及聘用人員工資,車改后公務(wù)車輛的管理、重要會議后勤保障等。所以所需預(yù)算撥款增加。
二、“三公”經(jīng)費支出說明。
2017年“三公”經(jīng)費支出總額693.84萬元,年初預(yù)算數(shù)697萬元,減少3.16萬元,主要原因為我單位對三公經(jīng)費嚴(yán)格把關(guān),采取有效措施、創(chuàng)新工作舉措重點加強公務(wù)用車購置、公務(wù)用車運行維護(hù)費及公務(wù)接待費用的控制和管理,與上年決算數(shù)同比增長36%,主要原因2016年成立雙鴨山市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心,2016年6月開始有收入及支出,所以支出增加。其中:因公出國(境)費0萬元,年初預(yù)算數(shù)0萬元,增加(減少)0萬元,主要原因為我單位無此項預(yù)算及出國活動,與上年決算數(shù)同比增長(減少)0%,主要原因我單位無此項預(yù)算及出國活動;公務(wù)用車購置費100萬元,年初預(yù)算數(shù)100萬元,增加(減少)0萬元,主要原因為2017年采購車輛列入當(dāng)年預(yù)算,與上年決算數(shù)同比增長100%,主要原因2016年無車輛采購,2017年因公務(wù)用車平臺工作需要,采購車輛;公務(wù)用車運行費221.22萬元,年初預(yù)算數(shù)222萬元,減少0.78萬元,主要原因為我單位對三公經(jīng)費嚴(yán)格把關(guān),采取有效措施、創(chuàng)新工作舉措重點加強公務(wù)用車購置、公務(wù)用車運行維護(hù)費及公務(wù)接待費用的控制和管理,與上年決算數(shù)同比增長92%,主要原因2016年成立雙鴨山市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心,2016年6月開始有收入及支出,所以支出增加;公務(wù)接待費372.63萬元,其中國內(nèi)接待費372.63萬元,國(境)外接待費0萬元,年初預(yù)算數(shù)375萬元,0萬元,減少2.37萬元,主要原因為我單位對三公經(jīng)費嚴(yán)格把關(guān),采取有效措施、創(chuàng)新工作舉措重點加強因公外出學(xué)習(xí)考察、公務(wù)用車購置、公務(wù)用車運行維護(hù)費及公務(wù)接待費用的控制和管理 ,與上年決算數(shù)同比減少0.06%,主要原因主要原因為我單位對三公經(jīng)費嚴(yán)格把關(guān),采取有效措施、創(chuàng)新工作舉措重點加強公務(wù)用車購置、公務(wù)用車運行維護(hù)費及公務(wù)接待費用的控制和管理,;本年因公出國(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù)為0,公務(wù)用車保有量為7臺,國內(nèi)公務(wù)接待的批次為553次、接待人數(shù)3340左右。
三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。
我單位為事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費。
四、政府采購支出說明。
本部門2017年政府采購支出總額1160.2萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
2017年無100萬元(含)以上的部門預(yù)算項目和省級專項支出。
雙鴨山市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心無績效評價項目。
2017年度沒有100萬元以上項目的部門。
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、政府性基金:各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,為支持某項事業(yè)發(fā)展,按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。
3、財政專戶資金:指事業(yè)單位按照物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
4、其他收入:指行政事業(yè)單位取得的除規(guī)定以外的各項收入。
5、行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6、一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7、事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
10、事業(yè)單位離退休:反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、因公出國(境)費:指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
14、公務(wù)用車購置及運行費:單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
15、公務(wù)接待費:單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16、機關(guān)運行經(jīng)費:行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
附:雙鴨山市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2017年部門決算公開表格
(責(zé)任編輯:市財政局)