來源: ?????? 發布時間:2018-10-07 19:57
雙鴨山市編委辦2017年部門決算公開文字說明
2017年部門決算公開目錄
文字說明部分:
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責
二、 機構設置
三、 人員構成
第二部分 2017年部門預算執行總體情況說明
一、 部門預算執行總體情況說明。
二、 “三公”經費支出說明
三、 機關運行經費支出說明
四、 政府采購支出說明
五、 國有資產占用情況說明
六、 預算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分:
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 雙鴨山市機構編制委員會辦公室基本情況
一、 部門職責
市編委辦在市機構編制委員會的領導下,負責全市行政管理體制和機構改革以及機構編制的日常管理工作。
二、 機構設置
市編委辦設9個內設機構(政府科、事業科、黨群科、體改科、綜合科、監督科、數據中心、秘書科、事業單位登記管理局)。
三、 人員構成
市編委辦機關人員編制20名,事業人員編制8名。
第二部分 2017年部門預算執行總體情況說明
一、 部門預算執行總體情況說明。
市編委辦2017年度年初結轉和結余13.51萬元,本年收入243.23萬元,本年支出208.34萬元,用事業基金彌補手指差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余48.39萬元。2017年比2016年減少5.22萬元,減少2.44%主要原因是:取消了公務用車運行費。
二、 “三公”經費支出說明
2016年市編委辦三公經費2.9萬元,其中公務接待費0萬元,公務車輛運行費2.9萬元。2017年三公經費0萬元,其中公務接待費為0元,公務車輛運行費0萬元。同期相比減少2.9萬元,其原因是:我辦嚴格貫徹落實中央八項規定和黨政機關厲行節約的有關要求,從嚴控制和壓縮“三公”經費支出,規范因公出國(境)和公務接待活動,加強公務用車管理,減少了相關經費支出。本年無公務用車保有量。
三、 機關運行經費支出說明
2017年市編委辦機關運行經費支出37.27萬元,比2016年增加21.08萬元,增加130.13 %.主要原因是:車補。
四、 政府采購支出說明
2017年市編委辦無政府采購支出
五、 國有資產占用情況說明
截至2017年12月31日,市編委辦已無國有資產。
六、 預算績效管理工作開展情況說明
2017年本部門沒有100萬元以上項目
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、政府性基金:各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定,為支持某項事業發展,按照國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。
3、財政專戶資金:指事業單位按照物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
4、其他收入:指行政事業單位取得的除規定以外的各項收入。
5、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
6、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7、事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
8、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
10、事業單位離退休:反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
11、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
13、因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
14、公務用車購置及運行費:單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
15、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
16、機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。