來源: ?????? 發布時間:2017-02-13 18:54
雙鴨山市委政法委2017年部門預算及有關情況說明
目 錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2017年預算編制范圍
第二部分:雙鴨山市政法委2017年部門預算表
及“三公”經費預算表(見附件)
第三部分:雙鴨山市政法委2017年部門預算及
“三公”經費預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
二、關于部門收入總表的說明
三、關于部門支出總表的說明
四、關于財政撥款收支總表的說明
五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明
七、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明
八、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
九、關于 “三公”經費支出表的說明
十、機關運行經費安排情況說明
十一、關于政府采購支出情況說明
十二、關于國有資產占有使用情況說明
十三、關于績效評價情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 市委政法委基本情況
一、主要職責
(一)根據黨的路線、方針、政策和省、市委的部署,統一政法各部門的思想和行動。
(二)研究、制定全市政法工作的方針、政策,及時向市委提出建議;對全市的政法工作做出全局性部署,并負責督促檢查,抓好貫徹落實。
(三)組織協調指導全市維護社會穩定工作。
(四)檢查全市政法部門執行法律法規和黨的方針政策情況,結合實際,研究制定嚴肅執法,落實黨的方針政策的具體措施。
(五)大力支持和嚴格監督全市政法各部門在依法相互制約的同時,密切配合,督促、推動大案要案的查處工作,研究和協調有爭議的重大、疑難案件。
(六)組織、協調全市社會治安綜合治理工作,推動各項措施的落實。
(七)組織推動全市政法戰線的調查研究工作,總結新經驗,解決新問題,探索政法工作改革,通過改革進一步加強政法工作。
(八)研究加強全市政法隊伍建設和領導班子建設的措施,協助市委及其組織部門考察、管理同級政法部門的領導干部和下一級政法委員會專職副書記。
(九)指導下級政法委員會的工作。
(十)辦理市委和上級部門交辦的其他事宜。
二、內設機構
市委政法委員會機關、市綜治辦設置10個科(室)。分別:辦公室、調研科、執法科、紀檢科、干部科、宣教科、維穩辦督辦科、維穩辦綜合科、綜治辦指導科、綜治辦綜合科。
三、人員構成情況
雙鴨山市委政法委總人數29人,其中:在職職工22人,退休人員7人。
四、預算編制范圍
納入市委政法委2017年部門預算公開的單位共計1個,包括:市委政法委(本級)、綜治辦。
第二部分:雙鴨山市政法委2017年部門預算表
及“三公”經費預算表
(見附件)
第三部分:雙鴨山市政法委2017年部門預算及
“三公”經費預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則,雙鴨山市委政法委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。雙鴨山市委政法委2017年收支總預算292.5萬元。
二、關于部門收入總表的說明
雙鴨山市委政法委2017年收入預算292.5萬元,其中:一般公共預算收入292.5萬元,占總收入的100%。
三、關于部門支出總表的說明
雙鴨山市委政法委2017年支出預算292.5萬元,其中:基本支出241.4萬元,占總支出的83%;項目支出51.1萬元,占總支出的17%。
四、關于財政撥款收支總表的說明
雙鴨山市委政法委2017年財政撥款收支總預算292.5萬元。收入包括:一般公共預算292.5萬元。支出包括:一般公共服務支出224.7萬元,社會保障和就業支出48.7萬元,住房保障支出19.1萬元。
五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。雙鴨山市委政法委2017年一般公共預算當年撥款292.5萬元,比上年預算數增加42.5萬元,主要原因是:在職人員工資標準提高。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務(類)支出224.7萬元,占總支出的77%;社會保障和就業(類)支出48.7萬元,占總支出的17%;住房保障(類)支出19.1萬元,占總支出的6%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(類)黨委辦公廳及相關機構事務(款)行政運行(項)2017年預算數173.6萬元,比上年預算數增加29.8萬元,增長17%。主要原因是:在職職工工資增長。
2、一般公共服務(類)黨委辦公廳及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)預算數為51.1萬元,與上年持平,無增減變化。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)預算數為48.7萬元,比上年預算數增加9.2萬元,增長23%。主要原因是:退休職工工資增長。
4、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預算數為19.1萬元,比上年預算數增加3.5萬元,增長22%。主要原因是:在職工資標準提高后,公積金相應增長補貼。
六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明
雙鴨山市委政法委2017年一般公共預算基本支出292.5萬元,其中:工資福利支出140萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、一次性獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務支出7.9萬元,主要包括:辦公費、小型印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、小型維修費、小型會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他一般商品和服務支出。福利費0.3萬元。其他交通費用20.9萬元。對個人和家庭補助支出72.3萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。項目支出51.1萬元。
七、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出,與上年一致。
八、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出,與上年一致。
九、關于 “三公”經費支出表的說明
雙鴨山市委政法委2017年“三公”經費預算數為0.5萬元,其中:公務接待費0.5萬元,無因公出國(境)費、公務用車購置費及公務用車運行費。2017年“三公”經費預算比上年減少1萬元,主要原因是:車改取消公務用車。
十、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費主要是指公用經費,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2017年本單位機關運行經費預算安排9.2萬元,比2016年增加0.8萬元,增長9%。主要原因是:在職人員增加,公用經費增加。
十一、關于政府采購支出情況說明
雙鴨山市委政法委2017年無采購預算。
十二、關于國有資產占有使用情況說明
截止2017年1月1日,雙鴨山市委政法委賬面固定資產總值75800元,其中,房屋及建筑物價值0元,共有車輛0臺,價值0元,其他資產75800元。
十三、關于績效評價情況說明
雙鴨山市委政法委無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
3、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
4、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
5、歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。