來源: ?????? 發布時間:2017-02-13 18:53
中共雙鴨山市委宣傳部2017年部門預算
及“三公”經費情況說明
目 錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2017年預算編制范圍
第二部分:雙鴨山市宣傳部2017年部門預算表
及“三公”經費預算表(見附件)
第三部分:雙鴨山市宣傳部2017年部門預算及
“三公”經費預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
二、關于部門收入總表的說明
三、關于部門支出總表的說明
四、關于財政撥款收支總表的說明
五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明
七、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明
八、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
九、關于 “三公”經費支出表的說明
十、機關運行經費安排情況說明
十一、關于政府采購支出情況說明
十二、關于國有資產占有使用情況說明
十三、關于績效評價情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
(一)負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作。
(二)負責引導社會輿論,指導、協調市直新聞單位的工作。對雙鴨山日報社、市廣播電視臺的輿論宣傳工作實施方針政策的指導。
(三)負責指導、協調全市對外宣傳工作。管理市委對外宣傳辦公室。
(四)負責從宏觀上指導全市精神產品的生產和文化市場的管理。聯系市文廣新局。
(五)負責規劃、部署全市思想政治工作任務;調查分析全市社會各階層的思想動態,掌握輿情;負責規劃部署全市全民國防教育工作;配合市委組織部做好黨員教育工作,負責編寫黨員教育材料。
(六)受市委委托,對所屬的新聞、文化、出版和社會科學研究部門的領導干部任免提出意見,經與市委組織部和政府有關主管領導商定后,由市委組織部上報市委常委會任免。對宣傳文化系統重要崗位、重要輿論陣地科級干部的進出,任用進行考核、任免,上報組織部備案;縣區黨委宣傳部長任免、調動時提出參考性意見;制定全市宣傳干部培訓規劃并組織實施;聯系宣傳文化系統的知識分子;配合有關部門做好知識分子工作。
(七)負責提出全市宣傳思想文化事業發展的指導方針;指導宣傳文化系統制定政策、法規;按照市委的統一部署,協調宣傳文化系統各部門之間的關系。
(八)負責規劃部署全市性群眾精神文明建設任務。對市精神文明辦公室實施管理。
(九)負責全市企事業思想政治工作人員專業職稱評審工作。
(十)負責提出全市文化事業建設費分配使用計劃和監督檢查工作。
(十一)完成市委交辦的其他任務。
二、內設機構
辦公室,研究室,理論科,新聞出版科,文藝科,宣傳教育科,黨員教育科,干部科,國防教育辦公室共9個科室。市委對外宣傳辦公室(市政府新聞辦公室),市精神文明建設辦公室2個處室,其中市委對外宣傳辦公室下設外宣科1個科室,市精神文明辦公室下設秘書科、創建指導科2個科室,2004年增設新聞報道中心(事業)1個科室,2008年增設輿情信息中心(事業)1個科室,2012年增設未成年人思想道德建設指導中心(事業)、網絡宣傳管理領導小組辦公室(事業)2個科室。
三、人員構成情況
中共雙鴨山市委宣傳部及所屬事業單位總人數39人,其中:在職職工28人,離休人員0人,退休人員11人,退養人員0人。
四、2017年預算編制范圍
納入市委宣傳部2017年部門預算公開的單位共計2個,包括:市委宣傳部、市精神文明辦。
第二部分:中共雙鴨山市委宣傳部2017年部門預算表
及“三公”經費預算表
(見附件)
第三部分:中共雙鴨山市委宣傳部2017年部門預算及
“三公”經費預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則,中共雙鴨山市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。中共雙鴨山市委宣傳部2017年收支總預算395.7萬元。
二、關于部門收入總表的說明
中共雙鴨山市委宣傳部2017年收入預算395.7萬元,其中:一般公共預算收入300.2萬元,占總收入預算的75.9%。
三、關于部門支出總表的說明
中共雙鴨山市委宣傳部2017年支出預算395.7萬元,其中:基本支出283.7萬元,占總支出的71.7%;項目支出112萬元,占總支出的28.3%。
四、關于財政撥款收支總表的說明
中共雙鴨山市委宣傳部2017年財政撥款收支總預算395.7萬元。收入包括:一般公共預算300.2萬元, 政府性基金0萬元,國有資本經營收入0萬元。支出包括:一般公共服務支出300.2萬元,社會保障和就業支出74.2萬元,住房保障支出21.3萬元。
五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。中共雙鴨山市委宣傳部2017年一般公共預算當年撥款395.7萬元,比上年預算數增加68萬元,主要原因是:人員調整,在職職工工資標準提高。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務(類)支出300.2萬元,占總支出的75.9%;社會保障和就業(類)支出74.2萬元,占總支出的18.6%;住房保障(類)支出21.3萬元,占總支出的5.5%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(類)宣傳事務(款)行政運行(項)2017年預算數188.2萬元,比上年預算數增加17.2萬元,增長10%。主要原因是:人員調整,職工工資標準提高。
2、一般公共服務(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)預算數為112萬元,比上年預算數增加58.5萬元,增長109%。主要原因是:增加文化宣傳。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)預算數為74.2萬元,比上年預算數增加17.9萬元,增長32%。主要原因是:人員調整,退休人員增加。
4、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預算數為21.3萬元,比上年預算數減少0.6萬元,降低0.3%。主要原因是:在職人員減少,公積金減少。
六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明
中共雙鴨山市委宣傳部2017年一般公共預算基本支出300.2萬元,其中:工資福利支出155.6萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、一次性獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務支出8.2萬元,主要包括:辦公費、小型印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、小型維修費、小型會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他一般商品和服務支出。離退休公用支出0萬元。福利費0.5萬元。取暖費4.7萬元。其他交通費用18.7萬元。對個人和家庭補助支出74.2萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。項目支出112萬元。
七、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出,與上年一致。
八、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出,與上年一致。
九、關于 “三公”經費支出表的說明
中共雙鴨山市委宣傳部2017年“三公”經費預算數為0萬元。
十、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費主要是指公用經費,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2017年本單位機關運行經費預算安排8.2萬元,比2016年減少0.2萬元,減少0.02%。主要原因是:退休人員增加,在職人員減少。
十一、關于政府采購支出情況說明
中共雙鴨山市委宣傳部2017年無采購預算。
十二、關于國有資產占有使用情況說明
截止2017年1月1日,中共雙鴨山市委宣傳部賬面固定資產總值1604601.59元,其中,房屋及建筑物價值0元,共有車輛1臺,價值1258217.59元(車輛金額在戶中,但車已上交政府)其他資產380264元。
十三、關于績效評價情況說明
中共雙鴨山市委宣傳部無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
中共雙鴨山市委宣傳部2017年部門預算及“三公”經費預算中相關名詞解釋如下:
一、財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、一般公共服務(類)機構事務(款):反映本級財政部門的支出。
三、行政運行:反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務:反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
五、 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出:反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
七、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、公務用車購置及運行費:單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
十二、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
中共雙鴨山市委宣傳部2017年部門預算 及“三公”經費情況表