來源: ?????? 發布時間:2017-02-13 18:51
雙鴨山市信訪局2017年部門預算
及“三公”經費情況說明
目 錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2017年預算編制范圍
第二部分:雙鴨山市信訪局2017年部門預算表
及“三公”經費預算表(見附件)
第三部分:雙鴨山市信訪局2017年部門預算及
“三公”經費預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
二、關于部門收入總表的說明
三、關于部門支出總表的說明
四、關于財政撥款收支總表的說明
五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明
七、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明
八、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
九、關于 “三公”經費支出表的說明
十、機關運行經費安排情況說明
十一、關于政府采購支出情況說明
十二、關于國有資產占有使用情況說明
十三、關于績效評價情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
(一)負責貫徹落實省委、省政府和市委、市政府對信訪工作的指示要求:組織實施國務院《信訪條例》;負責全市信訪工作。
(二)負責組織實施《黑龍江省各級領導信訪工作責任制》;對全市信訪工作及市長信訪電話網絡工作單位進行目標管理檢查考核,定期通報;對不認真貫徹信訪工作責任制并造成不良影響的單位和責任領導提出追究責任建議。
(三)負責辦理人民群眾寫給市委、市政府領導同志的來信;承辦上級機關交辦、轉辦的信件。
(四)負責接待處理人民群眾的來訪工作和承辦上級機關及市領導交辦的來訪案件的調查處理工作。
(五)負責市領導信訪接待日的組織實施工作,定期通報接待日工作落實情況。
(六)負責信訪督查工作,對有關單位信訪問題不能及時處理,造成群眾越級集體重訪的實行“一案三查”工作,并提出和追究責任的建議。
(七)負責市長信訪電話的日常受理、處理、查辦工作;對市長信訪電話工作網絡進行管理;對縣(區)、各有關單位行政首長信訪電話工作進行業務指導。
(八)負責向市委、市政府領導同志及有關部門提供我市人民群眾通過來信、來訪、來電反映的社情民意、重要信訪信息。
(九)代表市委、市政府征集我市人民群眾對改革開放、經濟發展、社會穩定、城市建設等方面的意見和建議。
(十)負責調研和理論研討工作,不定期下基層進行調查研究工作,為領導科學決策當好參謀和助手。負責全市信訪工作典型經驗的總結和推廣工作。
(十一)負責承辦省委、省政府和市委市政府領導交辦;省信訪辦直接下交的信訪案件處理和直接查辦;負責向有關縣、區或部門交辦信訪案件,并負責督辦檢查和審理處理結果;協調處理跨縣、區,跨部門(行業)的信訪問題;負責市委、市政府領導同志值班接待處理群眾信訪問題的組織實施和組織協調決定事項落實的督辦工作。
(十二)認真宣傳貫徹執行《黑龍江省信訪收遣工作決定》,做好對無理取鬧人員的收容教育工作,并按要求時限組織協調有關單位將越級上訪被收容人員帶回并穩定。
(十三)負責了解并掌握信訪工作隊伍建設情況,組織全市專兼職信訪干部的培訓;指導信訪部門辦公自動化建設。
(十四)負責市信訪工作領導小組日常工作;負責完成市委、市政府領導交辦的其他工作任務。
二、內設機構
雙鴨山市信訪局內設12機構,分別為:來訪接待科、來信受理科、市長信訪電話辦、督查科、綜合調研科、秘書科、人民建議征集辦公室、市長接待日辦公室、市長電子信箱辦公室、市信訪事項復查復核委員會辦公室、監查科、信訪接待中心.
三、人員構成情況
雙鴨山市信訪局及所屬事業單位總人數31人,其中:在職職工22人,退休人員9人。
四、2017年預算編制范圍
2017年納入雙鴨山市信訪局部門預算管理的單位共計1個。
第二部分:雙鴨山市信訪局2017年部門預算表
及“三公”經費預算表
(見附件)
第三部分:雙鴨山市信訪局2017年部門預算及
“三公”經費預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則,雙鴨山市信訪局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。雙鴨山市信訪局2017年收支總預算370.7萬元。
二、關于一般公共預算功能分類支出表說明
雙鴨山市信訪局2017年收入預算370.7萬元,其中:一般公共預算收入370.7萬元,占總收入的100%。
三、關于部門支出總表的說明
雙鴨山市信訪局2017年支出預算370.7萬元,其中:基本支出251萬元,占總支出的68%;項目支出119.7萬元,占總支出的32%。
四、關于財政撥款收支總表的說明
雙鴨山市信訪局2017年財政撥款收支總預算370.7萬元。收入包括:一般公共預算370.7萬元,支出包括:一般公共服務支出295.3萬元,社會保障和就業支出55.3萬元,住房保障支出20.1萬元。
五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。雙鴨山市信訪局2017年一般公共預算當年撥款370.7萬元,比上年預算數增加63萬元,主要原因是:職工工資標準提高。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務(類)支出295.3萬元,占總支出的80%;社會保障和就業(類)支出55.3萬元,占總支出的15%;住房保障(類)支出20.1萬元,占總支出的5%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)行政運行(項)2017年預算數295.3萬元,比上年預算數增加56.7萬元,增長24%。主要原因是:職工人員工資標準提高
2、一般公共服務(類)信訪事務(款)一般行政管理事務(項)預算數為0萬元,比上年預算數減少(或增加)0萬元,降低(或增長)0%。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)預算數為55.3萬元,比上年預算數增加(或減少)4.1萬元,增長8%。主要原因是:退休人員工資增加。
4、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預算數為20.1萬元,比上年執預算數增加2.2萬元,增長12.%。主要原因是:職工工資標準提高,影響公積金補貼增加。
六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明
雙鴨山市信訪局2017年一般公共預算基本支出370.7萬元,其中:工資福利支出146.7萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、一次性獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務支出6.7萬元,主要包括:辦公費、小型印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、小型維修費、小型會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他一般商品和服務支出。福利費0.3萬元。其他交通費用16.7萬元。對個人和家庭補助支出80.6萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。項目支出119.7萬元。
七、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出,與上年一致。
八、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出,與上年一致。
九、關于 “三公”經費支出表的說明
雙鴨山市信訪局2017年“三公”經費預算數為1萬元,其中:公務接待費0萬元,無因公出國(境)費。公務用車購置費及公務用車運行費1萬元。與上年持平,無增減變化。
十、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費主要是指公用經費,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2017年本單位機關運行經費預算安排7萬元,與上年持平,無增減變化。
十一、關于政府采購支出情況說明
雙鴨山市信訪局2017年無采購預算。
十二、關于國有資產占有使用情況說明
截止2017年1月1日,雙鴨山市信訪局賬面固定資產總值1,936,510.00元,其中,房屋及建筑物價值0元,共有車輛2臺,價值310,800.00元,其他資產1,625,710.00元,價值132.2萬元以上信訪遠程視頻設備。
十三、關于績效評價情況說明
雙鴨山市信訪局無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市信訪局2017年部門預算及“三公”經費預算中相關名詞解釋如下:
一、財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、一般公共服務(類)機構事務(款):反映本級財政部門的支出。
三、行政運行:反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務:反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
五、 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出:反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
七、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、公務用車購置及運行費:單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
十二、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。