來源: ?????? 發布時間:2017-02-13 18:49
目 錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2017年預算編制范圍
第二部分:雙鴨山市團市委2017年部門預算表
及“三公”經費預算表(見附件)
第三部分:雙鴨山市團市委2017年部門預算及
“三公”經費預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
二、關于部門收入總表的說明
三、關于部門支出總表的說明
四、關于財政撥款收支總表的說明
五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明
七、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明
八、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
九、關于 “三公”經費支出表的說明
十、機關運行經費安排情況說明
十一、關于政府采購支出情況說明
十二、關于國有資產占有使用情況說明
十三、關于績效評價情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
團市委是市委領導下的群團組織,是組織全市廣大青年在實踐中學習共產主義的學校,是黨的助手和后備軍,是黨聯系青年的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱之一。其機關的主要工作職責是:
(一)行使市委和團省委賦予的領導全市共青團工作;行使領導市青聯、學聯和少先隊工作的職權;對全市青少年社團組織進行指導和管理。
(二)負責指導并組織全市青少年的宣傳文化、思想理論教育和青少年活動陣地建設;培養、選拔、表彰優秀青年。
(三)參與全市性青少年法規的制定和實施;負責市未成年人保護委員會的日常工作,協助黨和政府處理協調與青少年利益相關的事務。
(四)調查研究青年思想動態和青年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應政策,開展各種活動。
(五)協助政府教育部門做好大、中小學生的教育管理工作,維護學校穩定和社會安定團結。
(六)組織團員青年在全市經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用,完成市委、市政府和團省委部署的以青少年為主體的各項活動。
(七)負責全市青年統戰工作和青少年友好交流工作。
(八)負責全市團的組織建設,協助黨組織管理、選拔和培訓團的干部。
(九)負責指導全市各級團組織辦好團屬企事業,募集青少年事業發展經費,承擔實施全市“希望工程”的有關工作。
(十)承辦市委和上級部門交辦的臨時工作任務。
二、內設機構
團市委設9個內設機構,分別為:辦公室、組織部、宣傳部、權益部、青工部、青農部、學少部、志愿者工作部、統戰部。
三、人員構成情況
雙鴨山市團市委及所屬事業單位總人數15人,其中:在職職工15人,離休人員0人,退休人員0人,退養人員0人。
四、2017年預算編制范圍
2017年納入雙鴨山市團市委部門預算管理的單位共計1個。
第二部分:雙鴨山市團市委2017年部門預算表
及“三公”經費預算表
(見附件)
第三部分:雙鴨山市團市委2017年部門預算及
“三公”經費預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則,雙鴨山市團市委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。雙鴨山市團市委2017年收支總預算113.2萬元。
二、關于部門收入總表的說明
雙鴨山市團市委2017年收入預算113.2萬元,其中:一般公共預算收入113.2萬元,占總收入的100%。
三、關于部門支出總表的說明
雙鴨山市團市委2017年支出預算113.2萬元,其中:基本支出112.2萬元,占總支出的99.1%;項目支出1.0萬元,占總支出的0.9%。
四、關于財政撥款收支總表的說明
雙鴨山市團市委2017年財政撥款收支總預算113.2萬元。收入包括:一般公共預算113.2萬元。支出包括:一般公共服務支出101.9萬元,住房保障支出11.3萬元。
五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。雙鴨山市團市委2017年一般公共預算當年撥款113.2萬元,比上年預算數增加17.3萬元,主要原因是:在職人員工資標準提高。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務(類)支出101.9萬元,占總支出的90%;住房保障(類)支出11.3萬元,占總支出的10%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)2017年預算數100.9萬元,比上年預算數增加16.8萬元,增長20%。主要原因是:人員工資標準提高。
2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)預算數為1.0萬元,與上年預算數一致,無增減變化。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)預算數為0萬元,比上年預算數增加(或減少)0萬元,增長(或降低)0%。主要原因是:沒有離退休人員。
4、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預算數為11.3萬元,比上年預算數增加0.5萬元,增長5%。主要原因是:人員工資標準提高,公積金標準提高。
六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明
雙鴨山市團市委2017年一般公共預算基本支出113.2萬元,其中:工資福利支出81.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、一次性獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務支出4.3萬元,主要包括:辦公費、小型印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、小型維修費、小型會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他一般商品和服務支出。福利費0.3萬元。其他交通費用12.9萬元。對個人和家庭補助支出13.3萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。項目支出1.0萬元。
七、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出,與上年一致。
八、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出,與上年一致。
九、關于 “三公”經費支出表的說明
雙鴨山市團市委2017年“三公”經費預算數為0.3萬元,其中:公務接待費0.3萬元,無因公出國(境)費、公務用車購置費及公務用車運行費。2017年“三公”經費預算比上年減少0.5萬元,主要原因是:公務用車減少,公務運行費減少。
十、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費主要是指公用經費,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2017年本單位機關運行經費預算安排4.5萬元,比2016年減少0.3萬元,減少6%。主要原因是:在職人員減少,公用經費減少。
十一、關于政府采購支出情況說明
雙鴨山市團市委2017年無采購預算。
十二、關于國有資產占有使用情況說明
截止2017年1月1日,雙鴨山市團市委賬面固定資產總值212179.00元,其中,共有車輛1臺,價值152000.00元,其他資產60179.00元,無價值0萬元以上設備。
十三、關于績效評價情況說明
雙鴨山市團市委無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市團市委2017年部門預算及“三公”經費預算中相關名詞解釋如下:
一、財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、一般公共服務(類)機構事務(款):反映本級財政部門的支出。
三、行政運行:反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務:反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
五、 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出:反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
七、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、公務用車購置及運行費:單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
十二、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。