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    • 無障礙 關(guān)懷版

      雙鴨山市人民政府

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      • 索引號:
      • 分類:審計工作報告
      • 發(fā)布機構(gòu):市審計局辦公室
      • 發(fā)文日期:1660254391000
      • 名稱:關(guān)于2021年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告
      • 文號:
      • 主 題 詞:
      • 時效:

      關(guān)于2021年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告

      發(fā)布時間:2022-08-12 13:46


          根據(jù)《中華人民共和國審計法》及相關(guān)法律法規(guī),市審計局依法對2021年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進行了審計,重點審計了市級財政管理和決算(草案)。審計結(jié)果表明,2021年,市級財政等部門在市委、市政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下,以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,切實履行職能,緊抓政策機遇,扎實做好“六穩(wěn)”工作,全面落實“六保”任務(wù),認真執(zhí)行十六屆市人大第六次會議有關(guān)決議,市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況總體較好,有效保障了我市地方經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。

          ——落實積極財政政策,助力經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展。在新冠疫情、減稅降費、政府債務(wù)等疊加因素影響下,市級財政部門強化收入征管,深挖稅源增收潛力,加大閑置資產(chǎn)盤活力度,2021年市級一般公共預(yù)算收入159,642萬元,比上年增加32,220萬元,同比增長25.29%;同時積極向上爭取各類轉(zhuǎn)移支付專項資金446,605萬元、地方政府各類債券資金169,125萬元,為全力推動雙鴨山經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力保障。

          ——強化資金統(tǒng)籌配置,有效保障重點民生。加大一般公共預(yù)算統(tǒng)籌力度,有效盤活使用財政存量資金68,879萬元,落實“過緊日子”要求,全力壓縮一般性支出3,574萬元;重點加大民生保障投入,全年市級民生保障支出383,874萬元,在疫情防控、穩(wěn)定就業(yè)、提高社會保障水平等方面發(fā)揮了重要作用。

          ——推進審計問題整改,強化審計成果運用。2020年市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計中發(fā)現(xiàn)的5方面65個主要問題,截至目前,已整改完成63個,整改率為96.92%,共落實整改資金11,301萬元,建立完善制度23項,追責(zé)問責(zé)7人;尚未完成的2個長期整改問題,審計機關(guān)將持續(xù)跟進,督促整改。同時,進一步強化成果運用,依法推行審計結(jié)果公開制度,2020年度市級政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計工作報告已依規(guī)在市政府網(wǎng)站公布,以此促進審計機關(guān)依法審計,促進政府加強和完善公共財政管理,促進審計整改工作取得實效。

      一、市級財政管理審計情況

      重點審計了市財政局具體組織的市級預(yù)算執(zhí)行和市級決算(草案)編制情況。依據(jù)市級決算(草案)反映,2021年,市級一般公共預(yù)算總收入716,248萬元、總支出623,284萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余92,964萬元;市級政府性基金收入167,225萬元,支出86,440萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余80,785萬元。截至2021年末,財政預(yù)算管理的政府性債務(wù)余額為1,386,800.74萬元,其中:一般債務(wù)余額1,126,921.74萬元,專項債務(wù)余額259,879萬元。2021年,市財政局和有關(guān)部門認真貫徹市委、市政府決策部署,注重支出結(jié)構(gòu)調(diào)整和資金使用績效,加大對民生等重點領(lǐng)域投入,從嚴控制一般性支出,強化財政監(jiān)督,預(yù)算執(zhí)行管理不斷規(guī)范,財政運行總體平穩(wěn)。審計發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是預(yù)算執(zhí)行方面存在預(yù)算編制不完整,國有資本經(jīng)營預(yù)算中未編制本級國有企業(yè)利潤收入;二是財政收入方面存在財政收入未及時上繳國庫112.41萬元和部分非稅收入執(zhí)收部門存在收支未完全脫鉤;三是財政支出方面存在部分專項資金分配下達不及時;四是國庫集中支付制度執(zhí)行方面存在政府集中采購未履行國庫集中支付制度,涉及金額932.23萬元;五是行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理方面存在部分事業(yè)單位國有資產(chǎn)閑置和公共基礎(chǔ)設(shè)施未及時入賬,涉及金額3,148.61萬元;六是政府性債務(wù)管理方面存在3個項目專項債券資金使用進度緩慢;七是預(yù)算績效管理存在績效評價工作進度緩慢。

      二、市級部門預(yù)算執(zhí)行審計情況

      3家一級預(yù)算單位2021年度預(yù)算執(zhí)行情況開展了審計,涉及財政資金16,552.62萬元。審計發(fā)現(xiàn)的主要問題:預(yù)算編制方面,存在預(yù)算編制不完整、支出預(yù)算編制不細化收入未納入預(yù)算管理等問題;預(yù)算執(zhí)行方面,存在非稅收入未及時上繳79.55萬元、預(yù)算調(diào)整不規(guī)范、無預(yù)算支出1,612.70萬元、超預(yù)算支出193.75萬元等問題;財務(wù)收支管理方面,存在公務(wù)卡結(jié)算制度執(zhí)行不嚴格、財務(wù)決算賬表不符、專項結(jié)余資金未按規(guī)定繳財政統(tǒng)籌使用99萬元等問題;國有資產(chǎn)管理方面,存在國有資產(chǎn)處置收入未上繳國庫、資產(chǎn)賬實不符、出借閑置資產(chǎn)未履行審批手續(xù)等。

      三、重大政策措施落實審計情況

      重點對市本級、下轄四縣及所屬經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境相關(guān)政策措施落實情況開展審計調(diào)查,主要揭示企業(yè)虛假申報套取國家工業(yè)企業(yè)獎補資金100萬元;財政獎補資金撥付不及時987萬元;對科技企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體服務(wù)、管理指導(dǎo)不到位,未建立協(xié)調(diào)服務(wù)長效機制;企業(yè)創(chuàng)新載體項目主體運營能力下降,主管部門監(jiān)管不力未制定孵化器運行補貼經(jīng)費管理辦法;入孵企業(yè)畢業(yè)率不高,個別入孵企業(yè)未真實運營,且入條件不合規(guī)(成立超3年);孵化器功能發(fā)揮不全,未提供融資配套服務(wù);建設(shè)單位超標準收取及全市15家招標單位未及時返還投保證金等問題

      四、政府投資項目審計情況

      部分項目竣工決算進行了審計,主要揭示工程項目未辦理竣工驗收備案證書即交付使用、建設(shè)單位未及時收集整理移交工程建設(shè)檔案資料施工合同簽訂不規(guī)范、施工存在質(zhì)量缺陷、未按設(shè)計圖紙施工結(jié)算不實等問題。    

      五、自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護審計情況

      個別縣個別部門主要領(lǐng)導(dǎo)開展領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任(任中)審計,主要揭示部分濕地保護項目推進緩慢;河長制度落實不嚴,未嚴格執(zhí)行強化岸線保護規(guī)定;批而未供土地8.69公頃;重點防護林工作管理不到位,致使造林成活率低;處理破壞生態(tài)環(huán)境問題時存在“重處罰、輕監(jiān)管”現(xiàn)象;水土保護聯(lián)動機制未能發(fā)揮作用;水資源費征收不及時、不到位等問題

      六、市屬國有企業(yè)審計情況

      2戶國有企業(yè)開展審計,主要揭示企業(yè)多提呆賬準備金、應(yīng)提未提折舊、貸款制度不健全程序不規(guī)范、少計收入、少記專項應(yīng)付款、往來款項未及時清理、原材料出入庫管理程序不規(guī)范、未經(jīng)批復(fù)處置國有資產(chǎn)、無形資產(chǎn)臺賬不規(guī)范、安全生產(chǎn)專項整治行動落實不到位、職工未全部納入社會保障、違規(guī)支付招標代理費等問題。

      七、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計情況

      對市直機關(guān)事業(yè)單位、共青團、學(xué)校,縣區(qū)級人大、政協(xié)、公安、檢察機關(guān)29名主要領(lǐng)導(dǎo)干部開展經(jīng)濟責(zé)任審計,主要揭示了部分單位未全面完成政府工作報告目標任務(wù)、公務(wù)用車執(zhí)法執(zhí)勤用車管理不規(guī)范、內(nèi)控制度執(zhí)行不到位、大額資金支出未經(jīng)集體研究決策、未履行政府采購程序專項資金閑置、擠占挪用專項資金、銀行賬戶多頭開戶等問題。

      八、審計移送違紀違規(guī)線索情況

      針對2021年各項審計發(fā)現(xiàn)的問題,已依法依規(guī)向相關(guān)管理部門移送線索15條,目前相關(guān)部門已全部作出處理。

      九、審計建議

      (一)嚴格規(guī)范預(yù)算管理,促進財政資金提質(zhì)增效。部門預(yù)算編制審核力度,確保預(yù)算編制細化、完整及準確;加強國庫資金管理,規(guī)范非稅收入征收行為;及時下達資金,加強專項資金和債券資金管理,充分發(fā)揮資金使用效;嚴格控制新增對外借款,降低和防范財政資金風(fēng)險。  

      (二)加強重點專項資金管理,確保重大政策措施有效落實。聚焦社會保障、生態(tài)環(huán)保、疫情防控、教育醫(yī)療等重點領(lǐng)域,壓實政策落實和資金管理責(zé)任,確保資金使用安全高效,政策有效落實。

      (三)強化項目建設(shè)管理,不斷提高政府投資決策水平和投資效益。持續(xù)規(guī)范項目建設(shè)管理程序,嚴格履行工程結(jié)算管理規(guī)定,落實固定資產(chǎn)管理責(zé)任,確保工程項目及時依規(guī)入賬,促進國有資產(chǎn)的安全完整、有效利用保值增值。

      (四)提升服務(wù)監(jiān)管能力,促進營商環(huán)境進一步優(yōu)化。積極落實工業(yè)企業(yè)獎補政策,嚴格入規(guī)企業(yè)審核標準及時分解下達專項獎補資金,并跟蹤掌握專項資金使用效果加強對經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)孵化器的管理指導(dǎo)力度,督促企業(yè)孵化器提高自身業(yè)務(wù)水平及服務(wù)能力嚴格遵守招投標相關(guān)政策法規(guī),依據(jù)規(guī)定標準收取并及時返還投標保證金。

      (五)持續(xù)推進審計問題整改,提高整改質(zhì)量及效率。被審計部門單位、縣(區(qū))要擔(dān)負起審計整改的主體責(zé)任,審計機關(guān)將強化跟蹤督促整改責(zé)任落實,促進問題整改與完善制度機制相結(jié)合,確保高質(zhì)高效完成審計問題整改。



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