來源: ?????? 發布時間:2017-09-20 14:59
雙鴨山日報社2016年部門決算公開文字說明
2016年部門決算公開目錄
文字說明部分:
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責
二、 機構設置
三、 人員構成
第二部分 2016年部門預算執行總體情況說明
一、 部門預算執行總體情況說明。
二、 “三公”經費支出說明
三、 機關運行經費支出說明
四、 政府采購支出說明
五、 國有資產占用情況說明
六、 預算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分:
1、 收入支出決算總表
2、 收入決算表
3、 支出決算表
4、 財政撥款收入支出決算總表
5、 一般公共預算財政撥款支出決算表
6、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分雙鴨山日報社基本情況
一、部門職責
宣傳黨的路線和方針政策,為市委市政府中心工作服務,為廣大讀者服務,為全市改革發展營造良好的輿論氛圍。
二、機構設置
雙鴨山日報社是事業單位,內設政教部、新聞部、副刊部、社會新聞部、城區部、煤炭部、攝影部、經濟部、農村部、安邦河晚刊中心、新媒體中心、校對科、總編辦、記者站、技術部、群工部、黨委辦、行管辦、工會紀檢、財務科、廣告中心、發行中心等。
三、人員構成(按編辦確定的人員)
雙鴨山日報社是事業單位,單位總人數152人,其中:在職職工118人,退休人員34人。
第二部分 雙鴨山日報社2016年部門預算執行總體情況說明
一、部門預算執行總體情況說明
1、收入支出決算情況說明
2016年財政撥款收入737.12萬元,與上年相比增加201.87萬元,增長37.7%。增長原因是本年有省專項資金79.5萬元,財政補助辦報經費91萬元,工資增長31.37萬元。
2016年一般公共預算財政撥款年初結轉和結余10萬元。
2016年文化體育與傳媒支出739.65萬元,與上年相比增加189.75萬元,增長34.5%。社會保障和就業支出7.48萬元,與上年相比增加7.13萬元。增長原因是本年購進方正暢享全媒體新聞系統,職工兩次調整工資,退休人員一次調整工資及醫療保險費、住房公積金增長。年末無結轉和結余。
2、收入決算表情況說明
2016年財政撥款收入737.12萬元,與上年相比增加201.87萬元,增長37.7%。增長原因是本年有省專項資金79.5萬元,財政補助辦報經費91萬元,工資增長31.37萬元。
3、支出決算表情況說明
2016年文化體育與傳媒支出739.65萬元,基本支出650.15萬元,與上年相比增加140.25萬元,增長27.5%。增長原因是本年職工兩次調整工資、醫療保險費、住房公積金的增長。項目支出89.5萬元,與上年相比增加49.5萬元,增長123.8%,增長原因是本年購進方正暢享全媒體新聞系統。
2016年社會保障和就業支出7.48萬元,與上年相比增加7.13萬元。增長原因是退休人員調整工資。
4、財政撥款收入支出決算表情況說明
2016年一般公共預算財政撥款737.12萬元,與上年相比增加201.87萬元,增長37.7%。增長原因是本年有省專項資金79.5萬元,財政補助辦報經費91萬元,工資增長31.37萬元。
2016年文化體育與傳媒支出739.65萬元,與上年相比增加189.75萬元,增長34.5%。增長原因是本年購進方正暢享全媒體新聞系統,職工兩次調整工資,醫療保險費、住房公積金增長。 2016年社會保障和就業支出7.48萬元,與上年相比增加7.13萬元,增長原因是退休人員調整工資。
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表情況說明
2016年年初一般公共預算撥款結轉和結余10萬元。本年一般公共預算財政撥款737.12萬元,其中基本支出657.62萬元,項目支出79.5萬元。本年一般公共預算支出747.12萬元,其中基本支出657.62萬元,項目支出89.5萬元。年末無結轉和結余。
6、一般公共預算財政撥款基本支出表情況說明
2016年一般公共預算財政撥款基本支出人員經費(主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、退休費、住房公積金、采暖補貼等)641.08萬元,與上年相比增加140.29萬元,增長28%,增長原因是本年職工兩次調整工資,退休人員一次調整工資及醫療保險費、住房公積金的增長。
2016年一般公共預算財政撥款基本支出公用經費(主要包括辦公費、郵電費、維修(護)費、郵電費等)16.54萬元,與上年相比增加7.08萬元,增長74.8%,增長原因是單位搬遷新址。
二、“三公”經費支出說明
2016年度“三公”經費財政撥款支出無預算安排。
三、機關運行經費支出說明
2016年本部門機關運行經費支出16.54萬元,與上年相比增加7.08萬元,增長74.8%,增長原因是單位搬遷新址。
四、政府采購支出說明
2016年本部門政府采購支出總額79.5萬元,其中:政府采購工程支出79.5萬元。
五、國有資產占用情況說明
截至2016年12月31日,本單位固定資產共計770.3萬元, 其中房屋及構筑物262.6萬元,通用設備149.2萬元,專用設備350.3萬元,家具用具及裝具8.2萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
2016年本部門未發生民生項目和重點支出項目。
第三部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4、基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關個人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資等。
5、津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
6、獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。
7、社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
8、退休費:反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
9、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
10、采暖補貼:反映行政事業單位按規定向在職職工和離退休人員發放的住房采暖補貼。
11、辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
12、郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
13、維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。
附:雙鴨山日報社2016年部門決算報表(8張表)