來源: ?????? 發布時間:2021-02-24 16:05
雙鴨山市人民政府辦公室
2021年部門預算及“三公”經費情況說明
目????錄
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第一部分?雙鴨山市人民政府辦公室概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2021年預算編制范圍
第二部分?雙鴨山市人民政府辦公室2021年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(功能科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)
七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)
八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)
九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)
十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、關于項目支出績效目標的說明
十三、關于機關運行經費安排情況說明
十四、關于政府采購支出情況說明
十五、關于國有資產占有使用情況說明
第三部分?雙鴨山市人民政府辦公室2021年部門預算情況說明
第四部分?名詞解釋
?
第一部分????雙鴨山市人民政府辦公室概況
一、部門職責
(一)負責市政府會議的會務工作,協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。負責市政府領導同志重要活動的組織安排。
(二)負責市政府和市政府辦公室的公文處理工作,配合市委辦公室對以市委、市政府和市委辦公室、市政府辦公室名義聯合發布的公文進行審核,草擬、審核以市政府和市政府辦公室名義發布的公文,指導全市政府機關公文處理工作。
(三)負責研究市政府工作部門和各縣(區)政府及有關單位請示市政府的事項并提出審核意見,報市政府領導同志審批。根據市政府領導同志的要求,對需要研究落實事項進行協調并提出處理意見,報市政府領導同志決定。
(四)負責對黨中央國務院、省委省政府和市委明確由市政府落實的工作、市政府重點工作、市政府領導同志要求的貫徹執行情況進行督促檢查、綜合反饋等工作。
(五)負責全國、省和市人大代表建議、政協委員提案辦理的協調督促、綜合反饋等工作。
(六)負責為市政府領導同志提供決策參考信息。組織、推進、指導、監督全市政務公開工作。負責《雙鴨山市人民政府公報》編輯等工作。
(七)負責市政府總值班工作,及時報告重要情況,按照有關領導同志要求轉辦黨中央國務院領導同志指示、省委省政府領導同志要求和市委市政府領導同志要求等工作。
(八)負責審核市政府議事協調機構的設立、調整和清理規范工作。負責市政府辦公室涉法方面的工作和部分文字綜合工作。
(九)負責擬訂全市人民防空事業中長期發展規劃,編制全市人民防空工作年度計劃并組織實施。
(十)負責審核城市總體規劃(空間規劃)中貫徹落實人民防空要求及人民防空建設規劃情況。指導全市人民防空工程規劃編制工作。依法對城市和重要經濟目標的人防建設進行監督檢查。負責城市地下空間開發利用兼顧人防要求項目審批。負責結合民用建筑修建防空地下室項目審批。負責權限內新建、加改人防工程建設項目審批。負責拆除(報廢)人防工程審批。負責人防工程建設監理乙級以下資質認定。
(十一)負責組織開展人民防空工作。戰時組織開展城市防空襲斗爭。平時對人民防空組織指揮體制提出建議,指導各縣(區)制定城市防空襲方案,監督檢查城市防空襲方案的落實。擬訂全市人民防空演習計劃、方案并組織實施。指導全市防空組織建設和訓練工作。會同有關部門開展人民防空宣傳教育工作。指導和監督重要經濟目標防控工作,配合有關部門做好應急救援工作。指導和監督檢查全市人口疏散地域(基地)建設。監督人防專用設備器材的研制、生產、安裝。
(十二)負責組織管理全市人民防空信息警報建設。制定全市人民防空通信警報組網方案,協調利用軍、地通信網和其他部門專用通信網保障人民防空通信警報工作。管理全市人民防空警報網建設實施計劃、技術和質量。實施人民防空有線、無線電管理。指導全市人民防空信息化建設工作。
(十三)負責組織管理全市人民防空工程建設。指導和檢查全市人民防空工程(含結合民用建筑修建的防空地下室)建設管理工作。指導和檢查全市人民防空工程維護、管理、平時開發利用和城市地下空間開發建設中落實人民防空要求的工作。指導全市人防指揮設施的建設和管理。負責人防工程質量的行政監督檢查。負責檢查指導已建人防工程的安全工作。負責已建人防工程的使用繳費。負責收繳防空地下室易地建設費與結建有關的其他工作。
(十四)負責監管全市人民防空專項經費和資產,會同有關部門編制、審核、批復人防經費預決算,對各縣(區)人防經費使用情況實施監督檢查。
(十五)擬訂市直機關事務工作和機關事務管理體制改革的政策以及管理工作規劃和規章制度并監督實施。負責指導下級政府有關機關事務工作。負責全市公共機構節約能源資源的推進、指導、協調、監督工作,組織開展能耗統計、監測和評價考核工作。會同有關部門開展公共機構節能宣傳、教育和培訓等工作。負責監督管理市直單位公共機構節能工作。
(十六)負責人民防空軍民融合工作。
(十七)負責人民防空領域的安全生產工作。
(十八)負責市國防動員委員會綜合辦公室日常工作。
(十九)管理市政府駐外辦事處(聯絡處)。
(二十)完成市委、市政府、雙鴨山軍分區交辦的其他任務。
????二、部門機構設置
(一)秘書聯絡科。負責市政府及市政府辦公室重要會議、公務活動和公務接待的組織協調和服務保障工作。負責全市政府機關會議、活動、接待的業務指導工作。承擔市政府與市人大、市政協的聯系工作。負責全國、省和市人大代表建議、政協委員提案辦理的協調督促、綜合反饋等工作。?????????????
(二)一科。負責市政府主要領導有關會議、公務活動的組織協調和服務保障工作及會議紀要起草。負責市政府黨組會議、活動安排。負責新聞稿審核和大事記編寫。負責市政府主要領導收文辦理、來信來訪處理及交辦事項辦理。負責市政府主要領導外出日程報備和政府系統領導干部請假報批工作。負責協調二科、三科、四科、五科、六科、七科工作。負責市國防動員委員會日常工作。
(三)二科至七科。分別負責市政府分管領導有關會議、活動的服務保障及會議紀要起草、有關文字綜合及新聞稿審核、公文處理、調查研究、督辦協調、來信來訪處理及交辦事項辦理。
(四)文電科。負責市政府和市政府辦公室公文收發運轉、文件體例格式把關、文字審核、文書檔案管理、機要通信和印信管理等工作。負責全市政府機關公文業務指導工作。承擔市政府辦公室保密工作的協調管理。
(五)市政府督查室。負責對黨中央國務院、省委省政府和市委明確由市政府落實的工作、市政府重點工作、市政府主要領導同志要求的貫徹執行情況進行督促檢查、綜合反饋等工作。負責市政府辦公室承擔的市委有關考評工作。
(六)市政務公開辦公室。組織、推進、指導、監督全市政務公開工作。負責編發《雙鴨山市人民政府公報》。
(七)值班和信息科(市政府總值班室)。負責市政府總值班、突發事件和緊急情況的信息報送等工作。按照有關領導同志要求轉辦黨中央國務院領導同志指示、省委省政府領導同志要求和市委市政府領導同志要求等工作。負責為市政府領導同志提供決策參考信息,向省政府辦公廳報送政務信息等工作。
(八)綜合一科。負責市政府主要領導的部分重要文字綜合和錄音整理工作。負責市政府主要領導交辦的部分重要文件起草、審核工作。負責市政府主要領導交辦事項的調查研究和情況綜合反饋工作。
(九)綜合二科。負責市政府分管常務工作領導的部分重要文字綜合工作,參與市政府主要領導的文字綜合工作。負責市政府部分重要文件起草、審核工作。負責領導交辦事項的調查研究和情況綜合反饋工作。
(十)綜合三科。負責市政府有關領導的部分重要文字綜合工作,參與市政府主要領導的文字綜合工作。負責市政府部分重要文件起草、審核工作。負責領導交辦事項的調查研究和情況綜合反饋工作。負責市政府辦公室網絡安全工作。
(十一)綜合四科。負責審核市政府議事協調機構的設立、調整和清理規范工作。負責市政府辦公室涉法方面的工作和部分文字綜合工作。負責全市人防系統行政執法監督、行政復議和機關行政應訴工作。負責人防安全生產和保密工作。
(十二)工程管理科。組織制定全市人防事業中長期發展規劃和年度計劃。審核城市建設總體規劃(空間規劃)中貫徹落實人民防空要求及人民防空建設規劃情況。指導全市人民防空工程規劃編制工作,指導和檢查人防工程(含結合民用建筑修建的防空地下室)建設管理工作。指導和檢查全市人防工程維護、管理,平時開發利用和城市地下空間開發建設中落實人民防空要求的工作,監督人防專用設備器材的研制、生產和安裝工作。監督管理全市人防工程建設標準,組織實施人民防空工程技術標準。負責城市地下空間開發利用兼顧人防要求項目審批。負責結合民用建筑修建防空地下室項目審批。負責權限內新建、加改人防工程建設項目審批。負責拆除(報廢)人防工程審批。負責人防工程建設監理乙級以下資質認定。負責人民防空軍民融合工作綜合協調。負責本行業領域安全生產和保密工作。
(十三)指揮通信科。負責制定市本級城市防空襲方案,指導各縣(區)制定城市防空襲方案及監督檢查。組織指導全市人民防空按綱施訓,指導群眾防空組織的建設和訓練,指導和監督檢查全市人口疏散地域(基地)建設。會同有關部門制定人民防空宣傳教育計劃,普及防空防災知識和技能。指導監督重要經濟目標防護工作。指導全市人防戰備數據工程建設。制定應急救援保障方案,配合有關部門做好應急救援工作。編制并組織實施全市人防信息化建設規劃及年度計劃。負責全市人民防空信息系統新、續建和改(擴)建設項目的監督。指導全市人防通信臺、站建設。指導空情預警和業務培訓。監督全市人防通信警報工作。負責全市人防有線、無線通信網管理。監督全市人防信息警報建設標準工作。負責本行業領域安全生產和保密工作。
(十四)公共機構節能監督管理科。承擔全市公共機構節約能源資源的推進、指導、協調、監督工作,組織開展能耗統計、監測和評價考核工作。會同有關部門開展公共機構節能宣傳、教育和培訓等工作。研究擬訂和貫徹落實全市公共機構節約能源資源管理的相關制度。監督管理市直單位公共機構節能工作,擬訂市直公共機構節能規劃及相關制度并組織實施,承擔市直公共機構節能績效評估工作。
(十五)機關事務管理科。負責擬訂市直機關事務工作和機關事務管理體制改革的政策以及管理工作規劃和規章制度并監督實施。負責指導下級政府有關機關事務工作。
(十六)行管科。負責辦機關、所屬事業單位事務管理、財務、資產管理、安全保衛、信訪等工作。
(十七)人事科。承擔辦機關、所屬事業單位的干部人事、機構編制、勞動工資、教育培訓、出國人員政審等工作。負責離退休干部工作。承擔市政府駐外辦事處的聯絡、指導和駐我市辦事機構的協調聯絡工作。
?????機關黨委。負責機關、所屬單位黨的建設和群團工作,其辦事機構與人事科合署辦公。
????三、部門人員構成
????雙鴨山市人民政府辦公室及所屬事業單位總人數232人,在職人數136人,其中:行政編制人員78人、事業編制人員42人、機關工勤人員16人;離休人員3人;退休人員93人。與2020年預算209人對比,在職人員增加1人;退休人員增加6人。
????四、2021年預算編制范圍
????2021年納入雙鴨山市人民政府辦公室預算管理的單位共計5個。本部門中,行政單位2家,事業單位3家,具體情況如下:
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
1 |
雙鴨山市人民政府辦公室 |
行政 |
2 |
黑龍江省雙鴨山市人民政府駐北京聯絡處 |
事業 |
3 |
市人民政府駐哈爾濱辦事處 |
事業 |
4 |
雙鴨山市政府外事辦公室 |
行政 |
5 |
雙鴨山市政府經濟研究中心 |
事業 |
?
第二部分????雙鴨山市人民政府辦公室2021年部門預算公開報表
(見附件)
????一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(功能科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)
七、?一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)
八、?政府性基金預算支出情況表(功能科目)
???九、?政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)
???十、?政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)
十一、?一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、?關于項目支出績效目標表
?
第三部分????雙鴨山市人民政府辦公室2021年部門預算情況說明
????一、關于部門收支總體情況表的說明
????雙鴨山市人民政府辦公室2021年收支總預算2624萬元,比上年預算數增加282.5萬元,增長12.1%。收入包括:一般公共預算收入2624萬元;支出包括:一般公共服務支出2040.1萬元、衛生健康支出115.5萬元、社會保障和就業支出354.9萬元、住房保障支出113.5萬元。按照綜合預算的原則,雙鴨山市人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。
????二、關于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2021年收入預算2624萬元,其中:一般公共預算收入2624萬元,占100%。
????三、關于部門支出總體情況表的說明
????雙鴨山市人民政府辦公室2021年支出預算2624萬元,其中:基本支出1777.1萬元,占總支出的67.7%;項目支出846.9萬元,占總支出的32.3%。
????四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2021年財政撥款收支總預算2624萬元。收入包括:一般公共預算收入2624萬元。支出包括:一般公共服務支出2040.1萬元、衛生健康支出115.5萬元、社會保障和就業支出354.9萬元、住房保障支出113.5萬元。
?五、關于一般公共預算支出情況表(功能科目)的說明
????雙鴨山市人民政府辦公室2021年一般公共預算支出2624萬元,比上年預算數2341.5萬元增加282.5萬元,其中:
????1、2010301行政運行2021年預算數725.1萬元,比上年預算數860.2萬元減少135.1萬元,下降15.7 %。主要原因是:人員減少和按文件要求壓減經費。
????2、2010302一般行政管理事務2021年預算數411.1萬元,比上年預算數405萬元減少6.1萬元,下降1.5 %。主要原因是:按文件要求壓減經費。
3、2210201住房公積金2021年預算數113.5萬元,比上年預算數115.2萬元減少1.7萬元,下降1.5 %。主要原因是:人員調動。
4、2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出2021年預算數421.8萬元,比上年預算數258.1萬元增加163.7萬元,增長57.7%。主要原因是:雙鴨山市政府外事辦增加邊境維護費、雙鴨山市人民政府駐北辦項目支出138萬元列入此功能科目。
5、2010350事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)2021年預算數296.6萬元,比上年預算數182.3萬元增加114.3萬元,增長62.7%。主要原因是:經濟研究中心增加調入人員15人。
6、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2021年預算數145.8萬元,比上年預算數153.5萬元減少7.7萬元,下降0.5%。主要原因是:在職轉退休和調轉人員。
7、2080501行政單位離退休支出2021年預算數209.1萬元,比上年預算數194.5萬元增加14.6萬元,增長7.5%。主要原因是:退休統籌外部分錄入工資統發系統。
8、2013501行政運行(對外聯絡事務)2021年預算數176.5萬元,比上年預算數172.7萬元減少3.8萬元,下降2.2%。主要原因是:壓減經費。
9、2101102事業單位醫療2021年預算數17.9萬元,比上年預算數0萬元增長17.9萬元,增長100%。主要原因是:本年度新增加醫療保險財政負擔部分。
10、2101101行政單位醫療2021年預算數97.6萬元,比上年預算數0萬元增長97.6萬元,增長100%。主要原因是:本年度新增加醫療保險財政負擔部分。
??????六、關于一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)的說明
????雙鴨山市人民政府辦2021年一般公共預算基本支出2624萬元,其中:
????1、工資福利支出1416.6萬元,主要包括:基本工資528.3萬元、津貼補貼434.8萬元、獎金78.7萬元、機關事業單位基本養老保險繳費145.8萬元、職工基本醫療保險繳費115.5萬元、住房公積金113.5萬元。
????2、按定額管理的商品服務支出143.7萬元,主要包括:辦公費22.9萬元、印刷費11.1萬元、手續費0.2萬元、水費0.6萬元、電費0.7萬元、郵電費1.3萬元、取暖費7.5萬元、差旅費3萬元、勞務費4.2萬元、工會經費10.5萬元、福利費1.9萬元、其他交通費77.5萬元、其他商品服務支出2.3萬元。
3、對個人和家庭補助支出216.8萬元,主要包括:離休費49.6萬元、退休費159.5萬元、生活補助6.4萬元、救濟金0.7萬元、獎勵金0.6萬元。
項目支出846.9萬元。
????七、關于一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)的說明
????雙鴨山市人民政府辦公室2021年一般公共預算支出2624萬元,其中:
????1、機關工資福利支出1280.8萬元,主要包括:工資津補貼898.3萬元、社會保障繳費231.3萬元、住房公積金97.7萬元、其他工資福利支出53.5萬元。
2、機關商品服務支出489.5萬元,主要包括:辦公經費265.4萬元、會議費23萬元、培訓費7萬元、委托業務費12.2萬元、公務用車運行維護費30萬元、維修(護)費134.1萬元、其他商品服務支出17.8萬元。
3、機關資本性支出(一)12萬元,主要包括:設備購置12萬元。
4、對事業單位經常性補助621.2萬元,主要包括:工資福利支出189.3萬元、商品和服務支出431.9萬元。
5、對個人和家庭的補助220.5萬元,主要包括:社會福利和救助7.7萬元,離退休費212.8萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表(功能科目)的說明
?雙鴨山市人民政府辦公室沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
九、關于政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)的說明
雙鴨山市人民政府辦公室沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
????十、關于政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)的說明
????雙鴨山市人民政府辦公室沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
????十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
??2021 年,雙鴨山市人民政府辦公室“三公”經費預算數為30萬元,其中:因公出國(境)費?0萬元,公務接待費0 萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費30萬元, 2021 年“三公”經費預算與上年相比,減少4.5萬元,下降13.04%。主要原因是:本年度無公務接待費預算支出。
?1、因公出國(境)費 2021 年預算數為 0萬元,與上年相比無變化。主要原因為: 本單位無因公出國(境)費 支出。
? ? 2、公務接待費2021年預算數為0萬元,與上年相比減少1萬元。主要原因為: 本年本單位無公務接待費支出。
? ? 3、公務用車購置2021年預算數為0萬元,與上年相比無變化。主要原因為: 本單位無公務用車購置支出。
?4、公務用車運行維護費?2021 年預算數為30萬元,與上年相比減少3.5萬元,下降10.4%,主要原因為:按要求壓減經費支出。
?十二、關于項目支出績效目標的說明?????????????????????????????
?雙鴨山市雙鴨山市人民政府辦公室16個項目實行績效目標管理,涉及預算金額845.2萬元。
?十三、關于機關運行經費安排情況說明
?2021年本部門機關運行經費預算安排489.5萬元,其中:辦公經費265.4萬元、會議費23萬元、培訓費7萬元、委托業務費12.2萬元、公務用車運行維護費30萬元,維護費134.1萬元、其他商品和服務支出17.8萬元。比上年預算數480.8萬元增加8.7萬元,增長1.8%。主要原因是:外事辦增加邊境日常維護,駐哈辦駐北辦增加維修(護)費。
?十四、關于政府采購預算支出情況說明
?雙鴨山市人民政府辦公室2021年采購預算總額188.8萬元,其中:政府采購貨物預算69.5萬元、政府采購服務預算119.3萬元。
?十五、關于國有資產占有使用情況說明
?截止2020年末,雙鴨山市人民政府辦公室賬面固定資產總值6146.4萬元,其中,房屋及建筑物價值2831.6萬元,共有車輛36臺,價值1370.23萬元,其他資產1944.57萬元,無價值30萬元以上設備。
第四部分???名詞解釋
?一、相關收入和支出項目名詞解釋
?1.一般公共預算收入:是指財政部門核撥給行政事業單位的財政預算資金。
?2.基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
?3.項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。
?4.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?5.按定額管理的商品服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。
?6.離退休公用支出(類):按照政策規定標準發給離退休人員的特別補助費和活動費。
?7.職工體檢費支出(類):反映單位支付的職工體檢費。
?8.對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
?二、相關功能科目名詞解釋
?1.行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
?2.一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
?3.財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
?4.信息化建設(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
?5.事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
?6.其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
?7.行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
?8.事業單位離退休(項):反映事業單位開支的離退休經費。
?9.機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。
?10.機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
?11.行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位(包括實行公務員管理制度的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
?12.事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
?13.公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
?14.住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
?三、相關政府經濟科目名詞解釋
?1.工資獎金津補貼(款):反映機關和參公事業單位按規定發放的基本工資、津貼補貼、獎金。
?2.社會保障繳費(款):反映機關和參公事業單位為職工繳納的基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費,以及失業、工傷和其他社會保障繳費。
?3.住房公積金(款):反映機關和參公事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。
?4.其他工資福利支出(款):反映機關和參公事業單位伙食補助費、醫療費和其他工資福利支出。
?5.辦公經費(款):反映機關和參公事業單位的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、租賃費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
?6.會議費(款):反映機關和參公事業單位會議費支出,包括會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
?7.培訓費(款):反映機關和參公事業單位除因公出國(境)培訓費以外的培訓費,包括在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
?8.委托業務費(款):反映機關和參公事業單位的咨詢費、?勞務費和委托業務費。
?9.公務接待費(款):反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
?10.因公出國(境)費用(款):反映機關和參公事業單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
?11.公務用車運行維護費(款):反映機關和參公事業單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
?12.維修(護)費(款):反映機關和參公事業單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行和維護費用,以及按規定提取的修購基金。
?13.其他商品和服務支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。
?14.設備購置(款):反映機關和參公事業單位用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新方面的支出。
?15.工資福利支出(款):反映對事業單位的工資福利補助支出。
?16.商品和服務支出(款):反映對事業單位的商品和服務補助支出。
?17.資本性支出(一)(款):反映事業單位資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出中的事業單位資本性支出不在此科目反映。
?18.社會福利和救助(款):反映按規定開支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會保險費、獎勵金。??
?19.離退休費(款):反映離休費、退休費、退職(役)費。
?20.其他對個人和家庭的補助(款):反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、保障性住房租金補貼等。
?四、績效名詞解釋
?1.預算績效管理:是以財政支出結果為導向,將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程,并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分。
????2.績效目標:是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。